论坛元老
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在加拿大,当您在生意运营或工作中,出现了车辆花销(生意/工作用途),这个花销可以用来申报,起到减少营业税的作用。无论您是受雇,自雇形式或无限公司,为了申报车辆花销,都应该记录并保存一份旅途记录(trip log),并且每个车辆都应该有一份单独的trip log。 ![](http://info.51.ca/uploads/Image/2013/05/6_1552311O8_0.jpg) + z1 b! g' W" C/ M3 p! m
Trip log具体是用来记录什么的呢?
# u* X* E4 V4 R" G0 B1 q: v1 k* u. v商务旅途的时间,目的地,目的,总公里数
+ Q/ X# f1 y5 d7 I/ r3 x车辆里程表读数(年初和年末) 哪些车辆花销可以申报呢
2 I" Y3 v' x" o
' w5 P2 Q4 N5 t B6 k0 ~' z首先,以下花销只有作为商业或工作用途的部分可以申报 " F; u5 r6 }# m: S. u! d
7 k) }3 Z5 {# k5 L
营业费用(Operating expense),汽油燃料费 7 {9 }1 A8 u3 A( k
) c0 ]9 i0 q& ]
贷款利息; ?* @+ M' N \" X: O$ |
保险费 ' m0 L+ G' z0 ~; {
牌照注册费维护维修费
* ]2 h2 a+ e; i p. J6 C7 R
* p# P, i. B5 n/ T! b6 u9 U租车费
# M9 u7 D; h! E% E) O3 X其他花费其次,可申报的车辆花销对于不同人士(受雇,自雇,无限公司)有所不同。 . ]0 @" K ^+ {) n3 O
4 f$ z; C/ a/ [- l4 ]& E' p4 r; \1 W& a
4 }3 ?8 T) w* D5 P8 R受雇人士
' W5 ^' A* A, S( Y# e4 q) `8 P* b- ]对于受雇人士,从家到工作地点的车辆花销算作个人花销(personal expense),不可当作employment expense拿来申报。但是如果从家开客人处的花销可以申报。而且,这个车辆花费找雇主报销(reimburse)过了,就不可以用来申报了。不过,这个报销(reimbursement)不算作应税福利(taxable benefit),不用当作收入来缴税。
; o* H% \3 a7 p! ^5 K. l自雇人士
+ W. B# {; e% u4 q& _与受雇人士类似,只有用作商业用途(business purpose)的车辆花销可以用来申报。从家到工作场所的花销不算在内。1 N, h/ F+ j q1 `9 q$ ?! C
无限公司
9 w8 G, N5 h& l P# y# S, Y如果owner或雇员将公司车辆用作私人用途,那么,相应的花销将作为应税福利,由使用者缴纳。大家可以用RC18 Calculating Automobile Benefits 来计算具体的应税福利。 |
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